鉑力特是一家專注于工業級金屬增材制造(3D打印)的高新技術企業,為客戶提供金屬增材制造與再制造技術全套解決方案。客戶主要來自航空航天、工業機械、科研院所、能源、醫療、汽車、電子等行業。公司主營業務包括金屬3D打印設備及配件、金屬3D打印定制化產品服務、金屬3D打印原材料的研發及生產、金屬3D打印工藝設計開發及相關技術服務。
鉑力特于7月份登陸科創板,成為首批掛牌的25家科創板企業之一,共募資6.6億元,將投入金屬增材制造智能工廠建設項目及補充流動資金。從該公司發布的前三季報可以看出,鉑力特前三季度實現營業收入1.76億元,同比增長34.85%;實現歸屬于上市公司股東凈利潤2620.23萬元,同比增長187.44%。
收入高速增長,第四季度看好
鉑力特成立于2011年,近年來,憑借較為完整的金屬3D打印產業生態鏈優勢,鉑力特得到快速發展,經營業績穩步提升。2016年至2018年,鉑力特營業收入分別為1.7億元、2.2億元、2.9億元,復合增長率達到32.37%;凈利潤分別為2874萬元、3587萬元和5799萬元,復合增長率達到42.06%。
對于此次業績增長的原因,鉑力特表示,主要是由于報告期內3D打印設備,特別是自研3D打印設備的營業收入增長所致;營業外收入增長2122.84萬元,主要系收到西安高新技術產業開發區獎勵款項以及其他應計入當期損益的政府補助所致。2019年上半年,鉑力特實現營業收入1.07億元,收入規模保持30%以上的高速增長態勢。公司指出主要由于下游應用領域對金屬增材制造的需求持續保持旺盛增長趨勢,應用端呈現快速擴展態勢,收入規模持續增長。同時,報告期內公司經營性現金流量凈額扭虧為正。
值得期待的是,從往年業績來看,鉑力特收入集中于第四季度——2018年鉑力特實現營業收入2.91億元,其中前三季度實現營業收入1.31億元,第四季度實現營業收入1.6億元,遠超1-9月收入規模。所以,鉑力特2019年第四季度業績能否發力創造更大輝煌更值得期待。
研發團隊龐大,研發費用持續加碼
鉑力特前三季報數據顯示,報告期內研發費用為2359.55萬元,較上年增長641.35萬元,同比增長37.33%,主要系2018年下半年新廠區投入使用后分攤的折舊攤銷增加以及公司加大研發投入所致。鉑力特表示,公司將持續加大研發投入,筑造技術護城河。
眾所周知,目前全球增材制造市場主要競爭者均來自歐美等發達國家和地區,國內企業處于跟隨階段,國內市場尚處藍海。鉑力特董事長兼總經理薛蕾也曾表示,“鉑力特面對的從來都不是家門口的競爭,競爭本來就是國際化的。”正因如此,鉑力特在成立之初就重視研發環節,投入巨大。鉑力特設有獨立的研發機構,配備充足的研發人員。截至2018年末,公司研發人員共116人,占員工總數的26.73%。
在增材制造技術層面,公司采用的SLM技術與海外巨頭德國EOS公司、美國GE增材制造、德國SLM solutions等世界主流增材制造公司保持一致。早前的一份《沃勒斯報告》指出,鉑力特公司設備、零件打印、部分原材料等核心業務及產品的關鍵技術性能和相關參數指標與國內外先進水平不相上下。
鉑力特表示,公司技術體系先發優勢較明顯,3D打印設備客戶短時間內達到與公司同等的技術水平較困難。公司經過多年的生產實踐,擁有豐富的金屬增材制造批量產品工程化應用經驗,形成了涉及不同材料、不同結構的整套完整的3D打印成形工藝技術體系和系統化的標準規范體系。同時,公司參與了多項國家標準、行業標準的起草工作。
鉑力特的實力在業內也頗受認可,是空客在亞洲第一個金屬3D打印供應商——2018年4月,空中客車公司與鉑力特公司合作的A330NEO增材制造零件啟動。2018年8月,鉑力特與空中客車(北京)工程技術中心有限公司簽署A350飛機大型精密零件金屬3D打印共同研制協議,從供應商走向聯合開發合作伙伴階段,該研發計劃2019年交付試驗件。
憑借硬科技定位,在第三季度,陜西省西安高新區創新發展局、陜西省西安高新區金融服務辦公室決定對公司實施政策配套支持,分別兌現獎勵金1000萬元,共計2000萬元。其中1000萬元是企業上市獎勵。
綜上所述,鉑力特能在增材制造領域具備較強競爭優勢,大致歸因于:一是團隊研發實力強,自1995年便開始專注于增材制造;二是技術領先,主導和參與國內增材制造標準體系建設;三是客戶資源優質,長期服務于國內大型航空航天等企業,并為空客等海外公司提供3D打印設備和零件。隨著國內市場的快速發展,公司的競爭優勢有望不斷擴大,市場占有率有望進一步提升。
轉載請注明出處。